2017年宣传部预算公开及预算说明(包括三馆)
  • 2017-04-10 11:48
  • 来源: 汕头市南澳县文广新局
  • 发布机构:汕头市南澳县文广新局
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2017

中共南澳县委宣传部部门预算

 

 


 

目 录

 

第一部分  中共南澳县委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南澳县委宣传部概况

 

一、主要职责

中共南澳县委宣传部列入部门预算编制范围的单位共有4个,分别是:县委宣传部本部、下属事业单位南澳县文化馆、图书馆、海防史博物馆

(一)县委宣传部主的要职责是:贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针政策,制订我县宣传工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施;对县宣传文化系统包括文化艺术、文化市场、新闻出版等有关社会团体的工作实施指导、协调、管理;负责组织、指导理论宣传、理论学习、理论研究方面的工作;配合县委组织部做好党员教育工作;管理新闻舆论导向;规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;规划和部署宣传思想政治工作;开展党的中心任务和方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企(事)业单位政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作;研究制订精神文明建设的计划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展;指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作;组织协调对外新闻发布工作;归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作;贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策和法规;负责对竞技体育、群众体育和学校体育的指导和管理;负责对全县性公共体育场地设施的建设、管理,指导组织全民健身活动;完成县委和上级有关部门交办的其他事项。

(二)南澳县文化馆是公益一类的事业单位,股级事业单位,隶属县文广新局,县财政全额拨款。

主要职能:组织开展群众文化活动,出版文艺刊物;辅导、培训业余文艺骨干,组建业余文艺团队,开展文艺创作活动,举办陈列展览;对乡镇、社区、企事业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作进行指导和辅导;开展群众文化理论研究,搜集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产,建立健全群众文化艺术档案和非物质文化遗产档案。

(三)南澳县图书馆是公益一类的事业单位,股级事业单位,隶属县文广新局,县财政全额拨款。

主要职能:重点收藏地方文献、综合性图书,兼顾各学科门类,图书、报刊实行开架借阅,建立健全文献保护规章制度;设电子阅览室,建成开通全国文化信息资源共享工程,全部实行免费开放;采取举办图书展览、编制推荐节目、新书通报等方式开展书刊宣传工作。

(四)南澳县海防史博物馆是公益一类的事业单位,股级事业单位,隶属县文广新局,县财政全额拨款。

主要职能是:负责对文物、标本进行征集、收藏,保护和研究,举办陈列展览。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:南澳县文化馆、图书馆、海防史博物馆

本部门内设机构、人员构成情况:南澳县委宣传部(含县文化广电新闻出版局、体育局、文联)本部共有财拨在职人员 19人,其中:行政机关在职人数19人;退休人数4人。

南澳县文化馆编制5名,实有在职人员5人,退休人员4人。南澳县图书馆编制4名,实有在职人员4人,退休人员4人。南澳县海防史博物馆现有人员编制4人,实有在职人员4人,

退休人员4人。

 


第二部分  2017年部门预算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算760.13万元,比上年增加219.13万元,增长40.50%,主要原因是2017年增加了创文强管经费预算200万,其他活动经费预算有列增;支出预算760.13万元,比上年增加219.13万元,增长40.50%,主要原因是2017年增加了创文强管经费预算200万,其他活动经费预算有列增

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排17万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费2万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费2万元,比上年减少5.9万元,减少74.68%,主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费13万元,比上年减少 1.1万元,减少7.8%,主要原因是:接待人次减少。

三、机关运行经费安排情况

   2017年,本部门机关运行经费安排15.5万元,比上年增加4.3万元,增加38.39%,主要原因是人员变动。其中:办公11.2万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算安排购置车辆情况无,资产变动情况为无。

六、预算绩效信息公开情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目包

括:无,绩效目标:无; 重点支出项目包括:无,绩效目标:无。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

(二)财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

(三)“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

(四)机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。

2017年宣传部预算公开.xlsx
2017年宣传部预算公开说明.docx

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